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        索  引 號: 111423LL00100/2018-01407 主題分類: 財政
        發文機關: 呂梁市政務大廳管理中心 成文日期: 2018年05月08日
        標      題: 呂梁市政務大廳管理中心
        發文字號: 發布日期: 2018年05月08日

          呂梁市政務大廳管理中心2018年部門預算說明

          一、部門概況

         ?。ㄒ唬?部門主要職責

          1、負責窗口服務質量及工作人員工作業績的監督、檢查、考核等日常行政管理事項,對進駐政務大廳窗口工作人員進行培訓、管理、考核等工作;

          2、負責對審批或服務項目進行協調督查,協調進駐政務大廳各單位對重大事項和前置審批事項進行并聯審批;

          3、負責監督工作人員的服務行為,受理社會公眾、服務對象對審批窗口或工作人員違反審批制度行為的投訴并負責核實,按管理權限實施責任追究;

          4、負責組織開展機關效能建設、提升審批服務效率和水平;

          5、負責對涉及本級政府的相關行政審批事項與事務進行公開;

          6、負責為駐廳窗口提供便利完善的辦公場所與后勤服務;

          7、完成市政府交給的其他任務。

         ?。ǘ?018年主要工作任務

          1、推進改革,鞏固成果。按照我市行政審批“兩集中、兩到位”改革工作的總要求,繼續深入推進改革力度,努力構建“審管分離、權責掛鉤”和“審批一條龍、服務一站式”的行政審批新機制,真正做到“一口進出、閉環運行、高效快捷、方便群眾”。同時針對部分職能部門出現的對行政審批工作認識不到位、項目進駐不全、項目辦理回流等現象,在全市主要行政審批職能部門中開展“兩集中、兩到位”改革第二次“回頭看”活動,鞏固改革成果。

          2、完善機制,強化落實。建立完善窗口審批機制,完善規則流程,強化日常管理,確保駐廳各單位行政審批事項全部在政務大廳集中辦理,堅決杜絕只受不理、兩頭受理、多頭辦理等“體外循環”現象發生;繼續配合市審改辦深入開展審批項目梳理,通過審批項目再清理,審批流程再優化,申報材料再精簡,承諾時限再壓縮,進一步精簡審批環節、提高辦事效率、降低行政成本,最大限度地滿足市場主體和人民群眾的需求,為呂梁轉型發展創造良好的經濟環境。

          3、規范標準,提升服務。政務大廳將從運行模式、服務行為、環境設施、日常管理、投訴受理等方面,突出抓好窗口標準化,促進窗口建設走向制度化、規范化、標準化。在標準實施過程中,注重對標準體系進行梳理完善,形成配套完整、科學合理的標準化管理體系。同時,不斷強化服務企業能力,推行“一站式”代辦,對涉企審批事項的前置條件和環節進行系統清理,建設固定資產投資審批平臺,修訂方便快捷的固定資產投資項目審批管理流程圖,建立固定資產投資項目并聯審批管理機制,最大限度地提高辦事效率。

          4、加強監管,規范中介。開展與行政審批相關的社會中介機構和服務企業的調查摸底,編制中介服務項目目錄,明確中介服務事項的名稱、設置依據、申報條件和材料、服務流程、收費標準、辦理時限、投訴方式等并向社會公布。加強中介機構數據庫建設,可依托行政審批通用軟件,搭建中介機構誠信數據庫平臺。建立健全中介機構誠信體系,實行中介服務基本行為規范和優勝劣汰機制。

          5、創新舉措,助企惠民。一是全面深化行政指導、聯審聯辦等工作,完善預約服務、上門服務、跟蹤服務等服務舉措。同時,鼓勵窗口推出各種創新服務舉措,主動為企業排憂解難;二是充分發揮大廳審批資源集中的優勢,不斷優化“一窗式辦理”、“一條龍服務”、“聯合審批”等服務機制,進一步拓展大廳的綜合服務功能;三是深入開展“創先爭優”工作,密切關注“政務大廳微信公眾平臺”論壇,在改進日常督查和咨詢服務工作等方面,想出新思路、推出新舉措、務求新成效。

          二、2018年收支預算情況

         ?。ㄒ唬?、收入預算

          2018年收入預算5025.96千元,其中:一般公共財政預算收入5025.96千元,較去年增長了1125.52千元,納入預算管理的政府性基金收入0萬元,其它收入0萬元,增長部分屬正常調資。

         ?。ǘ┲С鲱A算

          2018年支出預算5025.96千元,其中:基本支出:1245.96千元,主要是工資福利支出、商品和服務支出、對個人和家庭的補助支出,項目支出3780千元,主要有經常性項目支出2730千元,重點項目支出1050千元。政府性基金支出0萬元,財政專戶撥款支出0萬元,其他資金支出0萬元。

          2018年一般公共預算撥款支出按經濟分類劃分:

          工資福利支出883.15千元,商品和服務支出4137.83千元,對個人和家庭的補助4.98千元。

         ?。ㄈ叭苯涃M決算

          2018年部門預算安排的三公經費預算30千元,一般公共預算安排公務用車運行維護費30千元。

         ?。ㄋ模┱少忣A算

          2018年部門預算批復的一般公共預算安排政府采購預算0千元。

         ?。ㄎ澹C關運行經費?

          2018年安排機關運行經費378千元,主要用于包括水電物業等工作經費、維修維護費、大廳日常辦公經費、培訓費、房租費、線路租金費,會議費、政務服務平臺建設費用等。

         ?。﹪匈Y產占有情況

          2018年我單位共有1輛車,為一般公務用車。

         ?。ㄆ撸┲攸c項目支出預算情況

          2018年新增重點項目經費“互聯網+政務服務”平臺建設費用1050千元。

        2018年部門預算公開表.xls

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