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        索  引 號: 111423LL00100/2020-03238 主題分類: 財政
        發文機關: 呂梁市新聞辦公室 成文日期: 2020年09月23日
        標      題: 呂梁市新聞辦公室2019年決算說明
        發文字號: 發布日期: 2020年09月23日

          呂梁市新聞辦公室2019年決算說明

          一、部門概況

          (一)部門主要職責

          1、貫徹落實中央和省委、市委對外宣傳的方針、政策和指示,研究制定我市對外宣傳工作任務、措施和口徑,并負責督促檢查。

          2、研究制定我市對外宣傳事業發展規劃,并具體組織實施。

          3、研究制定我市對外宣傳工作的有關管理制度和辦法,并具體組織實施。

          4、指導和協調我市外事、外經貿、統戰、僑務、對臺、旅游、文化、新聞出版、廣播電視、科技教育、衛生體育等涉外部門的對外宣傳工作。

          5、指導和協調我市各縣市、區的對外宣傳工作。

          6、組織和協調我市對外宣傳品的制作、發行、陳列和輸送工作。

          7、制定我市對外宣傳干部的培訓計劃,組織安排對外宣傳干部的培訓工作。

          8、統籌安排我市對外宣傳基礎設施建設。

          9、總結對外宣傳工作經驗,促進我市對外宣傳理論建設。

          10、負責市對外文化交流協會的日常事務工作。

          11、承辦市委、市政府交辦的其他有關工作

          12、新聞發布工作的開展。

          (二)2019年主要工作任務

          2019年,市新聞中心以習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神為指導,按照“舉旗幟、聚民心、育新人、興文化、展形象”總要求,緊緊圍繞市委、市政府中心工作,守正創新、開拓進取,較好地完成了年度工作目標任務,在整體工作穩步推進的同時,新媒體平臺建設、重大外宣活動、新聞發布工作、二青會新聞宣傳、重點輿情處置等多個方面取得了新進展、新成效。

          二、部門決算組成單位

          中國共產黨呂梁市委新聞辦公室。

          三、2019年部門決算情況說明

          (一)收入決算

          2019年收入決算646.22萬元,較上年增加86.15%,增加的主要原因為本年安排的政務宣傳合作等項目預算增加。其中:財政撥款收入645.25萬元、較上年增加86.69%,其他收入0.97萬元、較上年減少36.42%。

          年初結轉和結余1.70萬元,其中財政撥款結轉0.01萬元,其他資金結轉和結余1.69萬元。

          (二)支出決算

          2019年支出決算610.96萬元,較上年增加10.91 %,增加的主要原因為2019年安排政務宣傳合作等項目支出增加,其中一般公共預算撥款支出609.92萬元、其他資金支出1.04萬元。

          年末結轉和結余36.96元,其中財政撥款結轉和結余35.34萬元、其他資金結轉和結余1.62萬元。

          2019年一般公共預算撥款支出按用途劃分:

          基本支出182.85元,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、績效工資、退休費、住房公積金、其他工資福利支出、其他對個人和家庭的補助支出等;

          項目支出427.07元,主要為與新華網、中青網、中新社等媒體政務宣傳合作、重大主題活動宣傳費用、呂梁網服務器租賃費、及新媒體發布技術運維、新聞發布會經費、設備購置及外宣活動等專項支出。

          (三)“三公”經費決算

          2019年一般公共預算安排的“三公”經費支出決算1.99萬元,比預算數減少2.01萬元,比上年決算數減少2.20萬元、減少比率52.54%萬元,減少的主要原因為單位堅持厲行節約原則嚴控三公支出。其中:因公出國(境)費用支出0萬元;公務接待費支出0萬元;公務用車購置費0萬元、公務用車運行維護費支出1.99萬元,主要為在用的公務用車的燃油費、維修費、車輛保險費及過路費等日常支出。

          (四)政府采購情況

          2019年政府采購支出4.52萬元,主要為辦公設備的采購。

         ?。ㄎ澹┱曰痤A算支出情況

          2019年無政府性基金預算支出情況

         ?。C關運行經費預算

          2019年機關運行經費支出決算21.27元,較上年減少75.55%,減少原因為核算口徑調整,主要為保障機關正常運轉的一般公務費、交通費、扶貧下鄉、福利費、公務交通補貼等支出。

         ?。ㄆ撸﹪匈Y產占用情況

          2019年單位實際在用公務用車1輛,為公務用車制度改革后核定保留的機要通信工作用車。

         ?。ò耍┲攸c項目情況

          2019年,單位無重點項目。

          四?名詞解釋 ?

          一、 財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。?

          二、 事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。 ?

          三、 經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。 ?

          四、 其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。 ?

          五、 年初結轉和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。 ?

          六、 基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。 ?

          七、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。 ?

          八、“三公”經費:指市直部門用一般公共預算安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因 公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。 ?

          九、機關運行經費:指行政單位和參照公務員法管理的事業 ?

          單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經費支出。?

        2019年部門決算公開表.xls

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