首頁 > 政府信息公開 > 法定主動公開內容 > 財政信息 > 部門財政預決算和三公經費 > 2019年財政預算和“三公”經費
索 引 號: | 111423LL00100/2019-00534 | 主題分類: | 財政 |
發文機關: | 呂梁市委政策研究室 | 成文日期: | 2019年04月03日 |
標 題: | 呂梁市委政策研究室2019年度部門預算 | ||
發文字號: | 發布日期: | 2019年04月03日 | |
呂梁市委政策研究室2019年度部門預算
目 錄
第一部分 概況
一、本部門職責
二、機構設置情況
第二部分 2019年度部門預算情況說明
一、2019年部門預算收支情況
二、“三公”經費情況
三、機關運行經費情況
四、政府采購情況
五、績效管理情況
六、國有資產占有使用情況
七、其他說明
第三部分 2019年度部門預算報表
一、呂梁市委政策研究室2019年預算收支總表
二、呂梁市委政策研究室2019年預算收入總表
三、呂梁市委政策研究室2019年預算支出總表
四、呂梁市委政策研究室2019年一般公共預算收支總表
五、呂梁市委政策研究室2019年一般公共預算支出表
六、呂梁市委政策研究室2019年一般公共預算安排基本支出分經濟科目表
七、呂梁市委政策研究室2019年政府性基金預算收入預算表
八、呂梁市委政策研究室2019年政府性基金預算支出預算表
九、呂梁市委政策研究室2019年一般公共預算“三公”經費支出情況統計表
十、呂梁市委政策研究室2019年機關運行經費預算一般公共預算情況統計表
第四部分 名詞解釋
一、基本支出
二、項目支出
三、三公經費
四、機關運行經費
五、政府購買服務
第一部分 概況
一、本部門職責
中共呂梁市委政策研究室(以下簡稱市委政研室)是市委主管綜合性政策研究的工作機關,為正處級,對外加掛呂梁市國家資源型經濟轉型綜合配套改革試驗區工作委員會辦公室(以下簡稱市綜改辦)牌子。
市委全面深化改革委員會辦公室(以下簡稱市委改革辦),設在市委政研室,接受市委全面深化改革委員會的直接領導,承擔市委全面深化改革委員會的具體工作,組織開展全市全面深化改革重大問題的政策研究,協調督促有關方面貫徹落實省委、市委有關全面深化改革工作的方針政策和決策部署,負責市委統籌研究全面深化改革工作的具體服務工作以及承擔市委有關深化改革方面文稿的起草工作等。設置市委改革辦秘書科,負責處理市委改革辦日常事務。市委政研室的內設機構根據工作需要承擔市委改革辦相關工作,接受市委改革辦的統籌協調。
市委政研室的主要職責是:
?。ㄒ唬└鶕形才挪渴?,對全市“五位一體”建設、黨的建設、全面深化改革、轉型綜改等重大問題進行調查研究,提出意見和建議,為市委決策提供依據。負責《山區經濟》《調研內參》編輯印發工作。組織督促評比縣處級領導干部調查研究工作,協調全市重大調研活動。承接省委政研室(省委改革辦、省綜改辦)安排的全市統一調研課題。
?。ǘ└鶕形褪形嫔罨母镂瘑T會、市國家資源型經濟轉型綜合配套改革試驗區工作委員會的安排部署,組織協調有關部門起草或修改市委重要文件、重要文稿。研究提出市委全面深化改革和轉型綜改的總體方案、年度計劃、工作要點、工作報告、推進措施。督促推動重點領域、重點地區、重點行業、重點企業的試點工作。
?。ㄈ┏袚形褪形嫔罨母镂瘑T會、市國家資源型經濟轉型綜合配套改革試驗區工作委員會有關全市全面深化改革、轉型綜改相關會議文件、材料、會務等日常工作,并督促抓好會議精神的傳達貫徹落實。
?。ㄋ模┴撠熑腥嫔罨母?、轉型綜改的統籌協調、服務指導和督促落實。對重大改革事項開展督察,督促有關部門和縣(市、區)做好整改落實工作。
?。ㄎ澹┙⒄哐芯?、全面深化改革和轉型綜改的信息交流反饋體系,加強呂梁改革智庫建設,組織全市社會科學研究力量,對全市重大社科理論及政策進行調查研究,形成科研成果,為市委和市委全面深化改革委員會決策提供依據。
?。┘訌妼χ醒?、省委和市委有關重大決策部署、重大方針政策的宣傳闡釋工作。推進新時代改革開放的宣傳工作,凝聚全社會改革共識,營造良好改革開放環境。
?。ㄆ撸┴撠煾骺h(市、區)、市直各單位政策研究、全面深化改革、轉型綜改工作的業務指導,以及隊伍建設、培訓服務和考核評價等工作。
?。ò耍┦芾碛嘘P部門以及各縣(市、區)向市委全面深化改革委員會、市國家資源型經濟轉型綜合配套改革試驗區工作委員會提交的有關全面深化改革和轉型綜改的請示、報告、方案以及工作備案,及時提出落實意見。
?。ň牛┩瓿墒形晦k的其他任務
二、機構設置情況
2019年機構改革后,呂梁市委政策研究室內設辦公室、改革一科、改革二科、改革三科、督察科5個行政科室,另有《山區經濟》編輯部、信息中心2個事業科室。納入2019年部門預算的為市委政研室1個預算單位。
第二部分 2019年度部門預算情況說明
一、2019年部門預算收支情況
市委政研室2019年預算收入201.936萬元,其中:一般公共預算資金201.936萬元,政府性基金收入0萬元,財政專戶撥款0萬元,其他資金0萬元。
市委政研室2019年預算支出201.936萬元,其中:基本支出168.836萬元,項目支出33.1萬元。較2018年相比,減少10.004萬元,其中基本支出與2018年相比減少8.304萬元,變動主要原因是:人員減少。項目支出與2018年相比減少1.7萬元,變動主要原因是:購置費減少。
市委政研室2019年一般公共預算收入201.936 萬元,支出201.936萬元,其中:基本支出168.836萬元,項目支出33.1萬元。較2018年相比,減少10.004萬元,其中基本支出與2018年相比減少8.304萬元,變動主要原因是:人員減少。項目支出與2018年相比減少1.7萬元,變動主要原因是:購置費減少。
市委政研室2019年政府性基金預算收入0萬元,支出0萬元,其中:基本支出0萬元,項目支出0萬元。較2018年相比,增加(或減少)0萬元,其中基本支出與2018年相比增加(或減少)0萬元,變動主要原因是:本單位無政府性基金。項目支出與2018年相比增加(或減少)0萬元,變動主要原因是:本單位無政府性基金。
我單位無政府性基金預算。
二、“三公”經費情況
2019年一般公共預算安排的“三公”經費預算2萬元,比2018年增加(或減少)0萬元,原因是:無變化。
1、2019年因公出國(境)費用0萬元,比2018年增加(或減少)0萬元,原因是:無。
2、2019年公務接待費0萬元,比2018年增加(或減少)0萬元,原因是:無。
3、2019年公務用車運行維護費2萬元,比2018年增加(或減少)0萬元,原因是:無變化。
4、2019年公務用車購置費0萬元,比2018年增加(或減少)0萬元,原因是:無。
三、機關運行經費情況
2019年市委政研室機關運行經費一般公共預算22.316萬元,包括市委政研室1個行政單位。較2018年年初預算減少1.905萬元,原因是:下鄉人員減少1人。
四、政府采購情況
2019年市委政研室政府采購總額3.1萬元。其中:政府采購貨物預算3.1萬元,政府采購工程預算0萬元,政府采購服務預算0萬元。
政府采購貨物預算,主要為保障單位正常工作需要擬購置更新的部分辦公設備等。無其他政府采購。
五、績效管理情況
2019年市委政研室涉及績效管理的項目共0個,涉及一般公共預算撥款0萬元。
六、國有資產占有使用情況
1、車輛情況:市委政研室公車改革后車輛編制數為1輛(其中行政單位1輛,事業單位0輛),車輛實有數1輛(其中行政單位1輛,事業單位0輛)。為公車改革后核定保留的機要通信工作用車。
2、房屋情況:市委政研室賬面無辦公用房。
3、其他屬于國有資產占用情況的說明。
市委政研室其他國有資產主要為辦公設備、辦公家具等。
七、其他說明
無其他需要向社會公開的相關情況說明。
第三部分 2019年度部門預算報表
見附表
第四部分 名詞解釋
一、基本支出:基本支出預算是行政事業單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃?;局С鲱A算包括人員支出、對個人和家庭補助支出、日常公用支出。
二、項目支出:項目支出分為經常性項目支出和重點項目支出。經常性項目支出:是指行政事業單位為履行職能,在日常公用經費定額以外、維持單位運轉和完成其他工作任務所必需的支出。重點項目支出:是指中央、省規定的政策性項目支出,市委、市政府確定的重大項目經費,國家、省要求的配套資金,行政事業單位為完成其特定行政工作任務和事業發展目標而發生的項目支出。
三、“三公”經費:指市直預算部門用一般公共預算安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。因公出國(境)費:指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、公雜費等支出。公務接待費:指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。公務用車購置及運行費:指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
四、機關運行經費:指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經費支出。
五、政府購買服務:根據我國現行政策規定,政府購買服務,是指政府按照一定的方式和程序,把屬于政府職責范圍且適合通過市場化方式提供的服務事項,交由符合條件的社會力量和事業單位承擔,并根據數量和質量等向其支付費用的行為。政府購買服務是一種契約化的公共服務提供方式,具有權責清晰、結果導向、靈活高效等特點。