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        索  引 號: 111423LL00100/2021-01782 主題分類: 財政
        發文機關: 呂梁市殘疾人聯合會 成文日期: 2021年09月29日
        標      題: 呂梁市殘疾人聯合會2020年度部門決算
        發文字號: 發布日期: 2021年09月29日

         呂梁市殘疾人聯合會2020年度部門決算

         

          目錄
          第一部分  概況
          一、本部門職責
          二、機構設置情況
          第二部分  2020年度部門決算報表
          一、收入支出決算總表
          二、收入決算表
          三、支出決算表
          四、財政撥款收入支出決算總表
          五、一般公共預算財政撥款支出決算表(一)
          六、一般公共預算財政撥款支出決算表(二)
          七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
          八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
          九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
          十、部門決算公開相關信息統計表
          第三部分  2020年度部門決算情況說明
          一、收入支出決算總體情況說明
          二、收入決算情況說明
          三、支出決算情況說明
          四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
          五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
          六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
          七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
          八、其他重要事項情況說明
          第四部分  名詞解釋
          第五部分  附件
          第一部分  概況
          一、本部門職責
          殘聯具有代表、服務、管理三種職能,代表殘疾人共同利益,維護殘疾人合法權益;團結教育殘疾人,為殘疾人服務;履行法律賦予的職責,承擔政府委托的任務,管理和發展殘疾人事業。
          二、機構設置情況
          市殘聯現有編制19人,其中市殘聯編制15人,市殘疾人就業服務部4人。2020年在職17人,退休10人。
          市殘聯內設辦公室、群宣科、康復科、基金科。直屬事業單位1個:呂梁市殘疾人就業服務部(公益二類)。
          第二部分  2020年度部門決算報表
          一、收入支出決算總表
          二、收入決算表
          三、支出決算表
          四、財政撥款收入支出決算總表
          五、一般公共預算財政撥款支出決算表(一)
          六、一般公共預算財政撥款支出決算表(二)
          七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
          八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
          九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
          十、部門決算公開相關信息統計表
          說明:呂梁市殘疾人聯合會沒有使用國有資本經營預算安排的支出,故本表無數據。
          第三部分  2020年度部門決算情況說明
          一、收入支出決算總體情況說明
          2020年度收入總計370.16萬元、支出總計361.27萬元。與2019年相比,收入總計減少624.57萬元,下降62.79%,支出總計減少261.87萬元,下降42%。主要原因是政府性基金財政撥款收入、事業收入和年初結轉和結余減少。
          二、收入決算情況說明
          2020年度收入合計361.96萬元,其中:財政撥款收入361.96萬元,占比100%;上級補助收入0萬元,占比0%;事業收入0萬元,占比0%;經營收入0萬元,占比0%;附屬單位上繳收入0萬元,占比0%;其他收入0萬元,占比0%。
          三、支出決算情況說明
          2020年度支出合計361.27萬元,其中:基本支出205.47萬元,占比56.87%;項目支出155.8萬元,占比43.13%;上繳上級支出0萬元,占比0%,經營支出0萬元,占比0%,對附屬單位補助支出0萬元,占比0%。
          四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
          2020年度財政撥款收入總計369.96萬元、支出總計361.07萬元。與2019年相比,財政撥款收入總計減少256.25萬元,下降40.92%,財政撥款支出總計減少241.87萬元,下降40.11%。主要原因是年初結轉和結余減少,上級資金大部分分配到縣級。
          五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
         ?。ㄒ唬┴斦芸钪С鰶Q算總體情況
          2020年度財政撥款支出339.57萬元,占本年支出合計的91.74%。與2019年相比,財政撥款支出減少36萬元,下降9.5%。主要原因是上級資金大部分分配到縣級。其中,人員經費169.94萬元,占比50%,日常公用經費169.63萬元,占比50%。
         ?。ǘ┴斦芸钪С鰶Q算結構情況
          2020年度財政撥款支出339.57萬元,主要用于以下方面:;社會保障和就業(類)支出327.97萬元,占96.58%;住房保障(類)支出11.6萬元,占3.42%;
         ?。ㄈ┴斦芸钪С鰶Q算具體情況
          2020年度財政撥款支出年初預算305.23萬元,支出決算339.57萬元,完成年初預算的111.25%。其中:
          社會保障和就業(類)支出決算327.97萬元完成年初預算的22.74%,用于工資福利支出、公用經費、殘疾人康復、殘疾人就業和扶貧等;住房保障(類)支出11.6萬元,完成年初預算的107%,用于繳納職工住房公積金。較2019年決算減少37.12萬元,下降10.17%,主要原因上級資金大部分分配到縣級。
          六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
          2020年度財政撥款基本支出205.27萬元,其中:人員經費169.94萬元,主要包括工資福利支出161.67萬元,對個人和家庭的補助支出8.27萬元;公用經費35.33萬元,主要包括商品和服務支出35.33萬元。
          七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
         ?。ㄒ唬叭苯涃M財政撥款支出決算總體情況說明。
          2020年度“三公”經費財政撥款支出預算2萬元,支出決算0萬元,完成預算的0%,比2019年減少1.78萬元,下降100%,主要原因是:實際支出2萬元,決算數據未錄入。
         ?。ǘ叭苯涃M財政撥款支出決算具體情況說明。
          2020年度“三公”經費財政撥款支出預算只有公務用車運行費2萬元,支出決算0萬元,完成預算的0%,比2019年減少1.78萬元,下降100%,主要原因是:實際支出2萬元,決算數據未錄入。其它兩項因公出國出境和公務接待均為0萬元。
          八、其他重要事項情況說明
         ?。ㄒ唬C關運行經費支出情況說明
          2020年機關運行經費支出35.33萬元,比2019年減少6.31萬元,降低15.15%。主要原因是:疫情影響會議費、差旅費減少。
         ?。ǘ┱少徢闆r說明
          2020年度政府采購支出總額0.99萬元,其中:政府采購貨物支出0.99萬元。
         ?。ㄈ﹪匈Y產占用情況說明
          截至2020年12月31日,本部門共有車輛1輛。公務用車購置0萬元。其中,其他用車1輛,其他用車主要是公務出行;單價50萬元(含)以上的通用設備0臺(套),單價100萬元(含)以上專用設備0臺(套)。
         ?。ㄋ模╊A算績效情況說明
          預算績效管理工作開展情況。根據預算績效管理要求,我部門2020年年初預算批復重點項目三個,三個項目均是500萬元以下且轉移支付到縣級,不需要做績效自評。
          第四部分  名詞解釋
          一、財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預
          算資金。
          二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動
          取得的收入。
          三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動
          之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
          四、其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項收
          入。主要是事業單位固定資產出租收入、存款利息收入等。
          五、使用非財政撥款結余:指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。
          六、年初結轉和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉到
          本年仍按原規定用途繼續使用的資金,或項目已完成等產生的結余資金。
          七、結余分配:指事業單位按照會計制度規定繳納的所得
          稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。
          八、年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以
          后年度繼續使用的資金,或項目已完成等產生的結余資金。
          九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任
          務而發生的人員支出和公用支出。
          七、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
          八、“三公”經費:指市直部門用一般公共預算安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
          九、機關運行經費:指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經費支出。
          第五部分  附件
          無其他說明的事項。

        2020年部門決算公開表.XLS

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