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        索  引  號111423LL00100/2023-11659
        發文字號 發布日期2022年10月09日
        發文機關呂梁市應急管理綜合行政執法隊 關  鍵  字
        標  題呂梁市應急管理綜合行政執法隊2021年度部門決算
        主題分類財政 成文日期2022年10月09日

        呂梁市應急管理綜合行政執法隊2021年度部門決算

        目錄

        第一部分  概況

        一、本部門職責

        二、機構設置情況

        第二部分  2021年度部門決算報表

        一、收入支出決算總表

        二、收入決算表

        三、支出決算表

        四、財政撥款收入支出決算總表

        五、一般公共預算財政撥款支出決算表(一)

        六、一般公共預算財政撥款支出決算表(二)

        七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

        八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

        九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

        十、部門決算公開相關信息統計表

        第三部分  2021年度部門決算情況說明

        第四部分  名詞解釋

        第五部分  附件

        第一部分  概況

        一、本部門職責

        呂梁市應急管理綜合行政執法隊為市應急管理局所屬

        事業單位,公益一類,副處級建制。市應急管理綜合行政執法隊以市應急管理局的名義,統一行使市本級有關危險化學品、煙花爆竹、礦山、工貿等行業領域安全生產監管方面,煤礦、洗(選)煤廠、配煤、型煤加工、煤層氣抽采企業的安全監督管理方面,地質災害、水旱災害、森林草原火災等有關應急搶險和災害救助、防震減災等方面的行政處罰以及與之相關的行政檢查、行政強制等執法職責。其主要職責是:

        (一)貫徹執行中央、省、市有關應急管理領域綜合行政執法的法律法規及有關政策。參與制定應急管理綜合行政執法工作規劃、年度計劃,并組織實施。

        (二)依法對危險化學品、煙花爆竹、礦山、工貿等行業領域進行監督檢查,查處違法違規行為;依法對煤礦、洗(選)煤廠、配煤、型煤加工、煤層氣抽采企業進行監督檢查,查處違法違規行為;依法對地質災害、水旱災害、森林草原火災等有關應急搶險和災害救助、防震減災工作進行監督檢查,查處違法違規行為。

        (三)負責宣傳貫徹安全生產、應急管理、防災減災救災等相關法律法規及政策規定。

        (四)負責轄區內跨區域和有重大影響的復雜案件的組織查處工作。

        (五)監督指導各縣(市、區)應急管理綜合行政執法體系建設和執法工作。

        (六)負責對群眾投訴舉報、部門交辦、轉辦的有關應急管理、安全生產等違法違規案件的核查處理。

        (七)參與安全生產類事故、自然災害類事故調查處理工作。

        (八)完成市應急管理局交辦的其他任務。

        (九)職能轉變。全面清理、優化和精簡執法事項,實行執法事項清單管理制度,并依法及時動態調整。積極探索“互聯網+執法”,充分利用大數據、云計算等智慧執法手段,整合執法信息平臺,全面推行行政執法公示制度、執法全過程記錄制度、重大執法決定法制審核制度。

        二、機構設置情況

        我單位有辦公室、人事科、規劃財務科、綜合協調科、

        舉報投訴科、案件審理科、信息裝備科、煤礦安全執法一分隊、煤礦安全執法二分隊、煤炭加工行業執法分隊、非煤礦山安全執法分隊、危險化學品安全執法一分隊、危險化學品安全執法二分隊、冶金工貿安全執法分隊、應急管理執法分隊共計15個科室。

        第二部分  2021年度部門決算報表

        一、收入支出決算總表

        二、收入決算表

        三、支出決算表

        四、財政撥款收入支出決算總表

        五、一般公共預算財政撥款支出決算表(一)

        六、一般公共預算財政撥款支出決算表(二)

        七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

        八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

        九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

        十、部門決算公開相關信息統計表

        第三部分  2021年度部門決算情況說明

        一、收入支出決算總體情況說明

        2021年度收入總計818.24萬元、支出總計818.24萬元。因機構改革,原呂梁市安全生產監督執法支隊與原呂梁市煤炭糾察支隊合并,故無法與2020年相比。

        二、收入決算情況說明

        2021年度收入合計818.24萬元,其中:財政撥款收入818.24萬元,占比100%。

        三、支出決算情況說明

        2021年度支出合計818.24萬元,其中:基本支出768.66萬元,占比94%;項目支出49.58萬元,占比6%。

        四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

        2021年度財政撥款收入總計818.24萬元、支出總計818.24萬元。因機構改革,原呂梁市安全生產監督執法支隊與原呂梁市煤炭糾察支隊合并,故無法與2020年相比。

        五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

        (一)財政撥款支出決算總體情況

        2021年度財政撥款支出818.24萬元,占本年支出合計的100%。因機構改革,原呂梁市安全生產監督執法支隊與原呂梁市煤炭糾察支隊合并,故無法與2020年相比。

        (二)財政撥款支出決算情況

        2021年度財政撥款支出818.24萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出818.24萬元,占100%。

        六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

        2021年度財政撥款基本支出768.66萬元,其中:人員經費732.63萬元,主要包括工資福利支出和對個人和家庭的補助;公用經費36.03萬元,主要包括商品和服務支出。

        七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

        (一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

        2021年度“三公”經費財政撥款支出預算20萬元,支出決算6.04萬元,完成預算的31%,因機構改革,原呂梁市安全生產監督執法支隊與原呂梁市煤炭糾察支隊合并,故無法與2020年相比。

        (二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

        無公務接待費和國公出國(境)。

        公務用車購置及運行維護費預算20萬元,支出決算6.04萬元,完成預算的31%,因機構改革,原呂梁市安全生產監督執法支隊與原呂梁市煤炭糾察支隊合并,故無法與2020年相比。2021年未購置公務用車,年末公務用車保有量為7輛,主是用于出差。

        八、其他重要事項情況說明

        (一)機關運行經費支出情況說明

        2021年本部門無機關運行經費。

        (二)政府采購情況說明

        2021年度政府采購支出總額5.28萬元,其中:政府采購貨物支出5.28萬元。

        (三)國有資產占用情況說明

        截至2021年12月31日,本部門共有車輛7輛。其中,其他用車7輛,其他用車主要是出差使用;單價50萬元(含)以上的通用設備0臺(套),單價100萬元(含)以上專用設備0臺(套)。

        (四)預算績效情況說明

        (1) 績效管理評價工作開展情況。根據預算績效管理要求,我部門組織對2021年度部門預算項目支出中其他運轉類項目全面開展績效自評。其中,一級項目7個,共涉及資金 44.94 萬元,占一般公共預算項目支出總額的90%。

        (2) 我單位決算中無重點項目,故無重點項目績效自評結果。

        (五)其他需要說明的事項

        無其他需要說明的事項。

        第四部分  名詞解釋

        一、財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

        二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

        三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

        四、其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是事業單位固定資產出租收入、存款利息收入等。

        五、使用非財政撥款結余:指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

        六、年初結轉和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金,或項目已完成等產生的結余資金。

        七、結余分配:指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

        八、年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金,或項目已完成等產生的結余資金。

        九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

        七、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

        八、“三公”經費:指省直部門用一般公共預算安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

        九、機關運行經費:指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經費支出。

        第五部分  附件

        附件1:2021年度部門決算報表


        2021年部門決算公開表


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